Руководства, Инструкции, Бланки

порядок закрытия месяца в 1с 8.3 пошаговая инструкция img-1

порядок закрытия месяца в 1с 8.3 пошаговая инструкция

Рейтинг: 4.5/5.0 (1832 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Корректировка стоимости номенклатуры в 1с 8 3 что это

Корректировка стоимости номенклатуры в 1с 8 3 что это Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция

В конце каждого месяца, для правильного формирования отчетности, в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца».

Рассмотрим как сделать это в виде пошаговой инструкции. Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2 не отличается от версии 8.2, поэтому можете смело использовать эту инструкцию для старых версий программ.

Для закрытия месяца служит одноименная, встроенная обработка. Выбираем пункт «Закрытие месяца» в меню «Операции».

Откроется окно для работы с закрытием месяца. Изначально состояние обработки установлено «Не выполнено». Может возникнуть ситуация, когда в строке состояния будет написано «Не задана учетная политика». Это может произойти, если вы не настроили учетную политику для своей организации. Закрытие месяца в этом случае невозможно.

Настройка учетной политики организации.

Если у вас не настроена учетная политика (например, вы делаете первое закрытие месяца), выполним следующие действия:

Заходим в меню «Главное», пункт «Организации». Попадаем в справочник своих организаций. Заходим в карточку организации. Сверху будет несколько ссылок. Нам нужна «Учетная политика «.

Нажимаем на эту ссылку и в появившемся окне нажимаем кнопку «Создать». Настраиваем параметры учетной политики организации.

Закрытие месяца по шагам

Установим период выполнения, а точнее месяц, который хотим закрыть.

Замечание! Важно закрывать месяца последовательно, один за другим, иначе данные в отчетах будут не корректны. Конечно, если за месяц не было никаких операций и у организации нет на балансе основных средств или нематериальных активов (не начисляется амортизация), то его закрытие можно пропустить, но рекомендуется все же делать последовательное закрытие.

Учетную политику организации я использовал УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

Нажимаем кнопку «Выполнить закрытие месяца».

Закрытие месяца для УСН состоит из пяти этапов. Да – да, из пяти, я не описался, хотя на форме мы видим только четыре.

Нулевой этап – это «Перепроведение документов за месяц». При перепроведении восстанавливается последовательность учета проведенных документов. При перепроведении необходимо позаботится, что бы никто больше не работал с документами данного месяца. Желательно попросить всех пользователей выйти из программы. Кроме этого я всегда делаю и рекомендую всем делать резервную копию базы данных перед началом процедуры закрытия месяца.

Далее я буду нумеровать этапы закрытия в соответствии со скриншотом:

  1. Первый этап. Отвечает за признание расходов организации. Например зарплата, амортизация и износ основных средств, приобретение основных средств и нематериальных активов, переоценка валютных средств и т.д.
  2. Во втором этапе только один пункт – «Расчет долей списания косвенных расходов».
  3. В третьем этапе рассчитываются затраты на производство и торговую деятельность: закрываются 20, 23, 25, 26 и 44 счета.
  4. На четвертом этапе закрываются счета 90 и 91, рассчитывается и начисляется налог на прибыль. В конце года происходит реформация баланса.
Ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3

Как правило, 90% ошибок при закрытии месяца касаются затратных счетов. Практически каждый месяц у наших клиентов происходит ситуация «не закрывается 20, 23, 25, 26 счет».

Решение таких проблем очень простое — необходимо проверить установку аналитики во всех документах. Самая распространенная проблема — не указывается номенклатурная группа или подразделение для учета затрат.

Это будет вам интересно:

13.07.2016 | Админ | Просм. 13 | Комм. x | Категория: Хиты

Другие статьи

Chgame7: Страницы

  • Страницы

загрузить бесплатно Закрытие Месяца В 1С 8.3 Упп Пошаговая Инструкция

Схема закрытия месяца (в части НДС) приведена в приложенных картинках Инструкция актуальна как для программы 1С Управление.

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию. Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию. Ниже представлена небольшая инструкция для КА с указанием некоторых нюансов, довольно критичных для корректного закрытия месяца. Инструкция для РАУЗ, не для партионного учета. Чуть позже я сделаю небольшую статью с указанием некоторых ошибок и методов их поиска типовыми средствами. Ну а пока сама инструкция. Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация 1. Проверить, что все документы получены и больше никаких документов поступления или реализации за месяц вводиться не будут ; 2. Проверка счета 10 и субсчетов на ошибки. Открываем ОСВ и: 2.1. Не должно бытьотрицательных остатков или пустой аналитики (в ОСВ есть пустые строки субконто).Это означает, что ошиблись при введении документов ; 2.2. Если есть суммовой остаток при отсутствии количественного остатка, значит были получены задним числом доп.расходы и документы по реализации нужно перепровести. 3. Аналогично проверяем сч. 20, 25, 26 и 41. 4. Сверка БУ и регистра накопления Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет). ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП. После того, как на затратных счетах нас всё устраивает, необходимо провести сверку БУ и регистра по учету затрат. Один из последних этапов «Закрытия месяца», а именно расчет себестоимости использует данные не БУ, а регистра накопления «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)». Поэтому если какие-то затраты бухгалтерия заводила или списывала вручную через документ «Операция» или Корректировка регистров, расчет будет неверен. Для сверки открываем «Отчеты»,«Расширенная аналитика учета», затем «Ведомость по учету затрат». Все данные ведомости должны до копейки совпадать с БУ, если нет, то необходимо выяснить причину и исправить. 5. Проверить обороты по сч.60.31 и 60.32. Если используются договоры с аналитикой по заказам, то из-за не указанного или неверного заказа обороты будут некорректны. 6. Проверяем обороты по сч.51. 7. Восстановление последовательностей по расчетам. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП. Из процедуры «Закрытие месяца» открыть её нельзя. Открываем через интерфейс «Заведующий учетом», затем «Регламентные операции», затем «Восстановление последовательности расчетов» (либо интерфейс «Полный», затем «Обработки»).Данная обработка перепроводит все документы по поступлению и реализации товаров(в том числе и платежные поручения), ДОПИСЫВАЕТ НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ по учету курсовых и суммовых разниц в документы, и создает документы «Переоценка валютных остатков». Период, за который необходимо перепровести документы,обработка определяет сама, любое перепроведение документов сбрасывает стартовую точку к моменту перепроведения. Если период нас не устраивает, то есть хорошая обработка, которая все поправит (http://infostart.ru/public/125262/). Еще раз, практически все проводки по учету валютных остатков делает именно эта обработка, все движения ДОПИСЫВАЮТСЯ к существующим документам и при обычном перепроведении документа они ИСЧЕЗНУТ. Поэтому перепроведение документов после восстановления последовательностей расчетов может сбить данные и точно собьет период, следовательно оно очень нежелательно. После в процедуре «Закрытие месяца» отмечаем позиции «Восстановление поприобретению» и «Восстановление по реализации» как выполненные. 8. Начисляем амортизацию ОС из процедуры «Закрытие месяца», т.е. заходим в этап и нажимаем «Создать документы». Отмечаем как выполненную. 9. Погашаем стоимость спецодежды из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 10. Рассчитываем расходы по страхованию из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 11. Начисляем амортизацию НМА из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 12. Списываем РБП из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 13. Переоцениваем валютные остатки из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 14. Начисляем зарплату из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 15. Выполним нормирование расходов из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 16. Проводим расчет себестоимости по УУ из процедуры «Закрытие месяца». Отмечаем как выполненную. 17. Проводим расчет себестоимости по БУ и НУ из процедуры «Закрытие месяца». 17.1. Расчет себестоимости закроет только расходы номенклатурных групп, по которым были реализации ; 17.2. Если задним числом в пределах месяца были приняты расходы по реализации или приобретению,но не были списаны автоматически, то расчет их спишет ; 17.3. Если реализация была в предыдущем месяце, а расходы приняты в текущем, то расчет их не спишет,нужно сделать всё вручную ; 17.4. Нематериальные затраты, которые расчет не списал, можно списать с помощью документа «Корректировка прочих затрат»; 17.5. После доработки документа «Корректировка прочих затрат» он может списывать и материальные затраты, но с некоторыми нюансами ; 17.6. Проверяем с помощью ОСВ сч.10, 20, 25, 26 и 41 на отрицательные остатки. После проверяем регистр Учет затрат на отрицательные остатки. 17.7. Отмечаем этап как выполненный. 18. Определяем финансовый результат из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность результатов с помощью отчета «Расчет по налогу на прибыль». Отмечаем как выполненную. 19. Проводим расчеты по налогу на прибыль из процедуры «Закрытие месяца». Открываем документ и проверяем правильность начисления ОНО и ОНА с помощью отчета «Постоянные и временные разницы». Отмечаем как выполненную. 20. Проверяем результат с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль». 21. Если все нормально, то достаем шампанское и с чувством выполненного долга идем домой. Если все настройки сделаны верно, документы введены корректно и никто шаловливыми ручками ничего не трогал, то все корректно само собой закрывается. P.S. В комментариях заметили, что я пропустил при закрытии НДС. Тут вспомнил, что уже видел подобную статью на ИС УПП. Инструкция для бухгалтера при формировании НДС (http://infostart.ru/public/196374/). Рекомендую :)','url':'http://infostart.ru/public/293095/','og_descr':'Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяца в 1С УПП. Принятие к учету основных средств в 1с 8.2 и 8.3 пошаговая инструкция.

Главная Управление производственным предприятием Бухгалтерия списанных на производство готовой продукции в течение месяца.

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил Здесь просто пошаговая инструкция по закрытию с некоторыми нюансами. Copyright © 2004 – 2015 ООО « Инфостарт»— лучший сайт по 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2, 1С 8.3.

А еще бывает, что Закрытие месяца проводится но не списывается вся сумма по 20. Пошаговые инструкции этого курса позволят каждому создать.

Обработка для операции Закрытие месяца в 1С

Помощь для операции Закрытие месяца в 1С

При выполнении регламентных операций закрытие месяца в 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3 иногда возникает ситуация, когда регламентная операция закрытия месяца отказывается выполнять операции по закрытию текущего периода и выводит сообщение: «Нарушена последовательность регламентных операций, ожидается изменение результатов выполнения операции <….> за предыдущий месяц» .

И здесь под нарушением последовательности регламентная операция подразумевает именно нарушение хронологии самих операций закрытия месяца в 1С Бухгалтерии 8, а не контроль последовательности проведения документов!

В Бухгалтерии 8.1 (редакция 1.6) такого не было. Причина кроется в следующем. Процедуры закрытия месяца в 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3 умеют хранить свои собственные границы последовательности регламентных операций по каждой операции закрытия месяца в специальном регистре. Эти границы актуальности не имеют никакого отношения к бухгалтерским итогам информационной базы и последовательностям проведения первичных документов в 1С.

Например, с начала года по октябрь в свое время были выполнены корректно все операции закрытия месяца. Затем по каким-то причинам (возможно, случайно) был перезакрыт март, при этом даже не изменились итоги закрытия марта. Но после такого действия границы последовательности регламентных операций устанавливаются на начало следующего месяца, т.е. на апрель. Теперь попытка закрыть месяц в 1С за ноябрь (следующий незакрытый месяц) приводит к сообщениям «нарушена последовательность регламентных операций ….» по каждой из выполняемых регламентных операций закрытия. Процедура перепроведения закрытия месяца за октябрь будет просить перепровести сентябрь и так далее до марта прошлого года.

С другой стороны, перепроведение документов за закрытые и сданные по регламентированной отчетности периоды всегда потенциально опасно. Если вдруг что-либо изменится за прошлые периоды (может даже очень незначительно), то придется выяснять, что и почему изменилось путем сверки с архивной копией базы, потому что в текущей базе предыдущих данных закрытия месяца уже не будет. И как следствие, придется подавать уточненные декларации за все эти периоды.

Намного надежней и проще с помощь предлагаемой обработки восстановить границы последовательности регламентных операций и затем выполнять закрытие месяца только за текущий период. Эта обработка не перепроводит документы 1С, не изменяет бухгалтерские итоги в информационной базе, она только объясняет процедуре, что в прошлых периодах все было закрыто хорошо и можно закрывать текущий период.

А если все-таки есть сомнения относительно правильности прошлых периодов, то любые перепроведения лучше выполнять в отдельной копии информационной базы.

Стоимость обработки «Восстановление последовательности регламентных операций БП 8.2 и 8.3» 200 р.

Обработка работает в конфигурациях 1С Бухгалтерия как 8.2 так и 8.3 редакции 2.0 и 3.0 соответственно.

Закрытие года в 1с 8 2 пошаговая инструкция

Закрытие года в 1с 8 2 пошаговая инструкция

Затем, не позднее месяца со дня принятия решения о ликвидации в ПФР нужно подать сведения по персонифицированному учету (за себя, а если есть работники, то еще и за закрытие года в 1с 8 2 пошаговая работников формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2 и АДВ-6-3. Здесь заметим, что на практике во многих отделениях ПФР сведения по персонифицированному учету на самого предпринимателя не требуют, ограничиваясь лишь упомянутыми формами. Так что лучше этот вопрос прояснить заранее в вашем отделении ПФР, чтобы не выполнять лишнюю работу. В обмен на эти документы ПФР выдает соответствующую справку. Она может понадобиться предпринимателю при обращении в налоговую инспекцию (хотя прямо законом это и не предусмотрено, лучше все.

Вы одновременно изучаете теорию и практику бухгалтерского учета и программу 1С:Бухгалтерия. Обучение проводится только в компьютерных классах! Преподаватели курса: Ратникова Валерия, здравствуйте. Меня зовут Ратникова Валерия, я преподаватель учебного центра «Базис». Предлагаем Вам новый курс, разработанный специально для начинающих бухгалтеров и уже отлично себя зарекомендовавший. План курса включает в себя начальные знания как в области бухгалтерского.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно: Основные средства это товарно-материальные средства стоимостью более определенной суммы (постоянно увеличивается) и срок полезного использования которых более года. К основным средствам относятся здания, сооружения и прочие объекты недвижимости, объекты строительства, оборудование, линии электро-передач, трубопроводы и так далее. В системе 1С 8.3 учету основных средств выделены несколько отдельных разделов, которые.

Работы и услуги Глава 14. Распределение прямых расходов по торговой деятельности Глава 15. Прочие (внереализационные) расходы Глава 16. Отражение расходов в отчетности Модуль 4. Практикум 1С Выпуск ГП Раздел 1. Настройка учетной политики при производстве продукции Раздел 2. Определение Номенклатуры и Номенклатурных групп Раздел 3. Определение Спецификации выпуска готовой продукции Раздел 4. Установка плановых цен закрытие года в 1с 8 2 пошаговая выпуска готовой продукции Раздел 5. Выпуск готовой продукции Раздел 6. Реализация готовой продукции Раздел 7. Отражение общепроизводственных расходов Раздел 8. Отражение общехозяйственных расходов Раздел 9. Отражение прямых расходов Раздел 10. Отражение НЗП Раздел 11. Калькуляция себестоимости продукции. Закрытие месяца Раздел 12. Отчет о финансовых реузльтатах.

Программа, также, содержит:

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно: В конце каждого месяца, для правильного формирования отчетности, в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца». Рассмотрим как сделать это в виде пошаговой инструкции. Для закрытия месяца служит одноименная, встроенная обработка. Выбираем пункт «Закрытие месяца» в меню «Операции». Откроется окно для работы с закрытием месяца. Изначально состояние обработки установлено «Не выполнено». Может возникнуть ситуация, когда в строке состояния будет написано «Не задана учетная политика». Это может произойти, если вы не настроили учетную политику для своей организации. Закрытие месяца в этом случае невозможно. Настройка учетной политики организации. Если у вас не настроена учетная политика (например.

Переносимая версия Download Master
Download Master Portable

Операция делается один раз в месяц и, как правило, в конце: Чтобы открыть помощника, нужно зайти в меню «Операции далее по ссылке «Закрытие месяца». Сразу откроется окно помощника. В нем нужно выбрать период и организацию. Далее помощник сделает все сам. Все расчеты в помощнике делаются последовательно, и в первую очередь рассчитываются амортизационные отчисления. Если операция прошла без ошибок, будет создан документ регламентной операции «Амортизация и износ основных средств Посмотрим, какие проводки по амортизации он нам сформировал: Как видим, сумма амортизации нашего станка составила 731,45 рублей. Проверим правильность расчета. К учету приняли станок на 61 месяц. Первоначальная стоимость составила 44618,64 рублей.

Если вы нашли ошибки в программе, а также если вы хотите внести свои предложения по усовершенствованию программы пишите на наш форум.

Деление расходов на прямые и косвенные с налоговом и бухгалтерском учете. Понятие прямых расходов и их «зависание» в учете. Нужно ли нам побольше статей прямых расходов или в наших интересах минимальный набор? 2. Можем ли мы выбирать какие расходы будут прямыми, а какие косвенными? Одинаковый ли подход в бухгалтерском и налоговом учетах или принципиально разный.


По монтажу окон пвх с эркерами видео
По монтажу окон пвх с эркерами видео - Окна пвх эркер. Что нужно знать при остеклении эркера? Монтаж окна. Неправильная по монтажу окон пвх с эркерами видео установка и секреты монтажа остекления балконов и лоджий. Вставлять пластиковые окна Настройка металлопластиковых окон видео.
Как войти в меню телевизору сони
Как войти в меню телевизору сони - Телевизоры, sONY, шасси, aA-2U, kV-38FS17, перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: display, 5, VOL, power ON. Шасси, aA-2W, AG3, AG3E. KV-29FV16A, перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: display, 5, VOL, power ON. Шасси AE-2, AE-2А, AE-2В, AP-2, AE-2F AE-3 KV-S2941A, KV-2551, KV-S29JN1/MN1/SN1, KV-S34JN1/MN1/SN1, KR-S4613, KV-B2911, KV-B2912V, KV-B2913E, KV-S2951krkv-29K1R.
На русском языке yamaha psr e203
На русском языке yamaha psr e203 - Файл: Где инструкцию на русском языке yamaha psr e203 Ссылка: Скачать Где инструкцию на русском языке yamaha psr e203. Информация о файле:Загружен: Скачан раз: 288 Рейтинг: 285 Средняя скорость скачивания: 7286 КБ/сек. Похожих файлов: 19. Найденные совпадения: 100 Обычная защита - для где скачать инструкцию на русском языке yamaha psr e203. Все ок! Большое.
Настройки и для самсунг gt c3752
Настройки и для самсунг gt c3752 - В то же время Samsung не комплектует гарнитурами именно настройки и для самсунг gt c3752 те свои модели, в которых.
Для навигатора сити гид 7 8 2 133
Для навигатора сити гид 7 8 2 133 - (Файл обновлен: ) Киргизия или Кыргызская Республика государство, располагающееся в центре Евразии, полностью относится к Азии. Находится между западной и центральной частями Тянь-Шаня и северной части Памира. Граничит на севере с Казахстаном, на востоке и юго-востоке с Китаем, на юго-западе с Таджикистаном, на западе с Узбекистаном. Страна не имеет выхода к морю. Более трёх.

Вы добавили рекомендацию в избранное! В избранном можно собирать документы, которые часто нужны в работе. Нажмите «Избранное чтобы посмотреть все избранные документы. Прекратить обучение.

Получение отчетов. Уплата налогов. Справки для расчета пособий и 2-ндфл. 12. Учет МПЗ. Учет товаров. Оптовая торговля. Розничная торговля. Комиссионная торговля. Торговля импортными товарами. 13. Поступление товаров. Поступление товаров. Поступление товаров дополнительными расходами. Комплектация товаров. Поступление импортных товаров с ГТД. Перемещение товаров на розничный склад. Отчет о розничных продажах. Учет по продажной стоимости. Учет у комиссионера. Учет у комитента. 14. Самостоятельная работа 4. Поступление товаров. Перемещение товаров. Комплектация товаров. Продажа товаров. Опт, розница. 15. Учет материалов. Производство. Поступление и выбытие материалов. Группировка расходов. Калькуляционные счета. Плановая и фактическая себестоимость продукции. Корректировка себестоимости, незавершенное производство. 16. Производство. Изготовление продукции, расчет себестоимости. Поступление материалов. Спецификация продукции.

Статус: Бог в бухгалтерии, регистрация. адрес: г.Санкт-Петербург. Сообщений: 22,050, спасибо: 1,133, как закрыть ИП, ситуации, когда предприниматель решает попрощаться со своим бизнес-статусом на практике встречаются достаточно часто. Причем это не всегда связано с тем, что «бизнес не пошел». Многие, поработав в качестве предпринимателя, понимают, что у этой формы ведения бизнеса есть не только плюсы, но.

Игры
10.04.2016, 07:10
По охране труда для работников противотуберкулезных диспансер
Мастер-классы: УЧЁТ сложных операций, теория и Практика в 1С:8, для просмотра кликайте на картинку. Выберите комплект, один Мастер-класс на выбор, два Мастер-класса на выбор, три Мастер-класса на выбор. Мастер-класс 1. Вся правда о Доходах и Расходах выбирайте выбирайте выбирайте, мастер-класс 2. Аренда и Лизинг: сложности бухгалтерского учета и налогообложения выбирайте выбирайте выбирайте, мастер-класс 3. Пособия, отпуска, изменения в.

Музыка
10.04.2016, 07:10
По эксплуатации сигнализатора уровня uls 200 на русском языке
Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы 1С. Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь. Зарегистрироваться Ваш выбор Войти на форум.

Программы
10.04.2016, 07:10
Амоксикар и доза для 3 лет
Программа спецкурса «1С: бухгалтерия 8.3 цель курса получение практических навыков работы с программой «1С: Бухгалтерия 8» на примере решения сквозной задачи по основным разделам бухгалтерского учета. В процессе выполнения практических заданий по ведению хозяйственных операций условного предприятия слушатели подробно знакомятся с правилами заполнения первичной документации, составляют внутренние отчеты, а также заполняют бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия за отчетный период. Тема 1. Введение. Основные понятия программы. Запуск программы «1С: Бухгалтерия 8». Режимы работы. Объекты конфигурации (справочник, документ, регистр, журнал, список, отчет). Главное меню программы. Панель функций. Тема 2. Заполнение справочной информации, стартовый помощник. Сведения об организации. Правила работы со справочниками (создание.

Для дома и офиса
10.04.2016, 07:10
По эксплуатации сузуки витара 1998 года
397.50 грн. Обшивка багажника нижняя Лачетти хэчбек люкс (GM) Артикул 96834016.

Пошаговая закрытия месяца в 1с бухгалтерия 8 2 инструкция

Пошаговая закрытия месяца в 1с бухгалтерия 8 2 инструкция


Инструкция по закрытию месяца в 1С 8 УПП 1.3 для организаций, использующих общую систему налогообложения. В настоящей публикации М.А. Власова, преподаватель-консультант Центра сертифицированного обучения компании 1С:Автоматизация детально рассматривает реализованный в 1С:Комплексной автоматизации 8 механизм осуществления завершающих операций месяца, который предназначен для формирования предусмотренных законодательством проводок, закрытия ряда счетов и определения финансового результата деятельности. Особую актуальность и практическую ценность статье придают рекомендации пошаговая закрытия месяца в 1с бухгалтерия 8 2 автора по организации контроля правильности проведения регламентных операций, а.


Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно: В конце каждого месяца, для правильного формирования отчетности, в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца». Рассмотрим как сделать это в виде пошаговой инструкции. Для закрытия месяца служит одноименная, встроенная обработка. Выбираем пункт «Закрытие месяца» в меню «Операции». Откроется окно для работы с закрытием месяца. Изначально состояние обработки установлено «Не выполнено». Может возникнуть ситуация, когда в строке состояния будет написано «Не задана учетная политика». Это может произойти, если вы не настроили учетную политику для своей организации. Закрытие месяца в этом случае невозможно. Настройка учетной политики организации. Если у вас не настроена учетная политика (например. Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 2.0). Евгений. Учету за 2 полугодие 2010 года в программе 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 2.0)? 4. Анализ бухгалтерских проводок. Данные раздел выводит «подозрительные» проводки. Имеющиеся проводки в бухгалтерском регистре проверяются с базой недопустимых проводок. Если недопустимая проводка будет обнаружена - программа выдаст строку с ошибкой, где будет указана, какая корреспонденция вызвала подозрение и краткий комментарий по характеризованию бухгалтерской операции. Для удобства, в верхней панели формы расположена кнопка «Все проводки нажав.
21 июл. 2014 г. 19 нояб. 2009 г. Пошаговая инструкция по zanussi закрытию месяца в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0). Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3; Самоучитель по. УслугиСопровождение 1СВопросы - ОтветыПорядок закрытия месяца в конфигурации 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием редакция 1.3, для организаций, использующих общую систему налогообложения. Данная инструкция была разработана специалистами Горячей Линии группы компаний СофтБаланс под заказ. Вы можете скачать её здесь, для заказа других инструкций под ваши задачи отправьте нам запрос. Отправить запрос, massey отправить запрос. 2). Рис. 2. Назначение пользователей, ответственных за монтажу выполнение регламентных операций. На закладке Распределение затрат следует указать способы распределения затрат, которые используются данной настройкой закрытия месяца. По умолчанию все затраты подразделений вида Основное производство и Вспомогательное производство распределяются по объему выпуска, а затраты подразделений с видом Прочее - по плановой себестоимости выпуска. При необходимости настройку распределения. Материалы слушателям курсов на тему Закрытие месяца - полезная. 1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Закрытие периода и подготовка. С чего начать закрытие месяца в 1с 8 2 упп, пошаговое закрытие месяца в. Проведение инвентаризации, для начала, перед тем как производить закрытие года или месяца нам необходимо убедиться, что все в учете у нас правильно, все операции отражены, верно, и мы ни о чем не забыли. Было бы не лишним в конце года, а иногда и месяца (зависит от нашей учетной политики и специфики деятельности организации провести. PPT, zip-архив 2,89 Мб, Выпущена. Регламентные операции, выполняемые по окончании месяца, проводятся автоматически с помощью регламентных операций мастера закрытия месяца. Щелкните для увеличения. Текстуры для майнкрафт 17 как установить шейдеры на майнкрафт - Поделиться с друзьями: Многие жалуются на ужасную графику в игре, но находят моды на её улучшение. Один из таких модов достаточно проблематично установить, поэтому сейчас мы подробно разберём как установить шейдеры на minecraft. Если хорошо подумать, то это достаточно просто сделать, но некоторые майнкрафтеры всё равно сталкиваются с проблемами в установке шейдеров. Хотел бы сразу.
Читать далее.
Кфк 2мп описание и к применению - Поиск по всему сайту, поиск по журналам, поиск по статьям сайта. Поиск по каталогу схем, поиск по схемам ссср, поиск по Библиотеке. Бесплатная библиотека, энциклопедия радиоэлектрониклектротехники, справочник. Архив статей, новости науки И, техники, новинки электроники, форумы. Ваши истории ИЗ жизни, обратная связь, отзывайте. Карта сайта, разделы бесплатной технической библиотеки: Книги и сборники, технические журналы, архив.
Читать далее.
По эксплуатации по эксплуатации планшетника acer - Версия для печати, блоггерам, содержание: Вступление, дизайн, материалы корпуса, сборка, габариты. Управление, дисплей, камеры, аккумулятор, платформа, скорость работы, интерфейсы. Софт, заключение, вступление, виноват, устройство было у меня на руках длительное время, но до обзора руки так и не дошли. И все же я хочу немного рассказать про Acer по эксплуатации по эксплуатации планшетника acer Iconia.
Читать далее.
По охране труда уборщица торговых помещений - Инструкция по охране труда для уборщика торговых по охране труда уборщица торговых помещений помещений. Клятва по охране труда. _ (полное наименование предприятия с указанием подчиненности) Приказ _ (должность работодателя и _ наименование предприятия) _ инструкция _ 1. Общие по охране труда уборщица торговых помещений положения 1.1. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия. 1.2. Инструкция.
Читать далее.

Расчет зарплаты в 1с

"1С Зарплата и Управление Персоналом" в примерах! Часть 2: Расчет зарплаты. Инструкция по 1с ЗУП для начинающих или пошаговое описание всех этапов начисления зарплаты в 1с зуп 8

Здравствуйте, дорогие читатели блога zup1c. В сегодняшней статье мы продолжим разбирать основные возможности программы 1с Зарплата и управление персоналом и познакомимся с разделомрасчета зарплаты 1с зуп. Напомню, что начало было положено в первой части этой серии статей кадровый учет. с которой Вы можете ознакомиться. Также напомню, что этот обзор возможностей начисления зарплаты в 1с зуп будет затрагивать следующие разделы учета программы:

Расчет зарплаты

Итак, во время знакомства с разделом кадрового учета мы приняли на работу трех сотрудников в нашу вымышленную организацию «Альфа»:

  • директора – Иванова – оклад 40 000,
  • бухгалтера – Петрову – оклад 30 000,
  • менеджера – Сидорову – оклад 20 000.

При приеме на работу этим сотрудникам был задан только основной плановый вид расчета «Оклад по дням». В терминологии 1с «плановый вид расчета» означает, что суммы по этому виду будут начисляться регулярно из месяца в месяц автоматически при заполнении документа «Начисление зарплаты работникам организации», но об этом документе подробнее поговорим чуть позже. «Основной вид расчета» — у каждого сотрудника должен быть минимум один вид начисления, так вот он и есть основной. К «основным видам расчета» относят:

  • оклад по дням;
  • оклад по часам;
  • оплата по дневному тарифу;
  • оплата по производственным нарядам;
  • оплата по часовому тарифу.

Чтобы подробнее рассмотреть возможности 1с зуп, давайте предположим, что менеджер Сидорово кроме основного планового начисления «Оклад по дням» имеет ещё дополнительное плановое начисление «Премия Процент от оклада», которое тоже будет начисляться ежемесячно.Для реализации такого вида расчета нам понадобится его создать.

В программе имеется ряд предопределенных видов расчета, созданных разработчиками программы. Их можно просмотреть в списках «Основные начисления» и «Дополнительные начисления», доступ к которым есть на закладке «Расчет зарплаты» рабочего стола программы. Основные начисления характеризуются продолжительностью во времени, дополнительные зависимости от времени не имеют.

Этот вид расчета нам придется создать по той простой причине, что разработчики не предусмотрели такого рода начисление. Назовем его «Премия процент от оклада». Этот вид расчета будет относиться к группе основных начислений поскольку будет зависеть от суммы начисленной по виду расчета «Оклад по дням». Итак, зайдем в список основных начислений и добавим новый. В форме нового вида расчета имеется несколько закладок. Рассмотрим все по очереди.

  • Последовательность расчета – «Зависимое первого уровня» означает, что зависит от какого-то вида расчета. В нашем случае от «Оклада по дням». Что касается уровней зависимости, сейчас я в это вдаваться не буду, пока нам это не важно;
  • Способ расчета – Выбираем «Процентом». В результате этого выбора в поле «Описание формулы расчета» появляется предопределенная формула. В этом поле ничего редактировать не надо.

На закладке «Использование» оставляем всё как есть: не является пособием, не является отпуском, не отражается в сзв.

На закладке «Бухучет и ЕНВД» тоже оставим всё по умолчанию. Здесь настройки я пока тоже подробно рассматривать не стану, но в статье про бухгалтерский учет в 1с ЗУП обязательно мы их изучим.

Закладка «Налоги» служит для учета начисленных сумм с точки зрения исчисления НДФЛ:

  • Облагается, код дохода: 2000;
  • НЕ включается в расходы на оплату труда.

Закладка «Взносы» используется для настройки расчета страховых взносов с сумм начисленных по этому виду расчета и содержит следующие поля. Здесь по сути действующим является только поле «Вид дохода». Его мы установим в значение «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».

Закладка «Управленческий учет» не заполняется.

Закладка «Прочее». Не смотря на такое не ключевое название, именно эта закладка для нас очень важна. На ней мы укажем вид расчета «Оклад по дням» и с сумм начисленных по этому виду расчета будет вычисляться процент для расчета нашей премии. Также вид расчета «Оклад по дням» необходимо указать в поле «Ведущие начисления», для того чтобы при изменении сумм оклада пересчитывалась автоматически и премия. Закладка будет выглядеть так:

После этого нажимаем ОК и новый вид расчета сохраняется в составе «Основных начислений». Теперь необходимо назначить это начисление сотруднице Сидоровой в качестве планового, т.е. которое будет начисляться из месяца в месяц. Для этого в программе 1с зуп можно использовать документ «Ввод постоянного начисления или удержания». Его можно найти на закладке «Расчет зарплаты» рабочего стола программы в левой колонке внизу. Необходимо добавить новый документ и в форме этого документа заполнить следующие поля:

  • Действие – «Внести или изменить начисление»;
  • Вид расчета – «Премия процент от оклада»;
  • Период – с 01.01.2014;
  • Добавить сотрудницу Сидорову в табличное поле и указать процент – пусть будет 10 %.

Нажимаем ОК документ записывается и проводится. Теперь Сидорова Марина Николаевна имеет два плановых начисления «Оклад по дням» и «Премия процент от оклада». Это можно увидеть, если зайти в справочник «Сотрудники» (закладка «Кадровый учет» рабочего стола программы) и открыть форму сотрудника. На закладке «Начисления и удержания» можно увидеть все плановые начисления, которые являются действующими у сотрудника.

Эти плановые начисления будут автоматически попадать в табличную часть документа «Начисление зарплаты» при его заполнении. Это документ окончательного расчета заработной платы, который вводится каждый месяц при окончательном расчете зарплаты. Но о нём я подробнее расскажу чуть позже.

Перед тем как окончательно рассчитывать зарплату документом «Начисление зарплаты» в программе следует отразить промежуточные начисления и расчеты. К таким расчетам относятся:

Также к этому разряду документов можно отнести Сдельные наряды (а тут можете почитать как отразить одновременно и сделку, и оклад). Каждую из этих выплат я подробно рассмотрел в отдельных статьях, ссылки на которые только что Вам дал. Поэтому здесь я их подробно рассматривать не буду. Просто имейте ввиду, что все эти начисления должны быть рассчитаны и проведены до окончательного расчета документом «Начисление зарплаты».

Помимо всего вышеперечисленного в программе 1с зуп есть такое понятие как разовые начисления. И о нем мы поговорим подробнее. Предположим директор решил выплатить бухгалтеру единовременную премию в размере 5000 руб. Для отражения такого начисления у нас нет подходящего предопределенного вида расчета в составе «Дополнительных начислений» (в составе дополнительных поскольку такого рода премия не имеет протяженности во времени), поэтому создадим новый вид «Разовая премия». На закладке расчет зарплаты рабочего стола программы в самом низу заходим в «Дополнительные начисления» и создаем новый вид расчета. Быстро пробежимся по закладкам:

o Последовательность расчета – первичное начисление поскольку оно является фиксированной суммой и не зависит от других начислений, а основывается лишь на желаниях директора;

o Способ расчета – собственно здесь и указывается «Фиксированная сумма».

o Премии – не является премией. Здесь имеется ввиду премии по итогам работы за какой то период, поэтому, не смотря на то что у нас премия, в этой настройке указываем «не является премией»;

o Не является пособием;

o Не является компенсацией отпуска;

o Выплату не контролировать.

  • «Бухучет» всё по умолчанию;
  • «Налоги» — облагается код дохода: 2000 и не включать в расходы на оплату труда;
  • «Взносы» — доходы. Целиком облагаемые страховыми взносами;
  • «Управленческий учет» и «прочее» не заполнять.

Жмем ОК, вид расчета записывается. Для того чтобы начислить сумму по такому виду расчета, необходимо воспользоваться специализированным документом «Регистрация разовых начислений». Документ находится на закладке «Расчет зарплаты» рабочего стола программы в левой колонке.

Добавим новый документ. Заполнять данные для расчета будем на закладке «Доп. Начисления» формы этого документа. Необходимо указать обязательно месяц начисления «Январь 2014». В табличной части: сотрудника (бухгалтер Петрова), начисление (Разовая премия), сумма (5000). После этого необходимо нажать кнопку «Рассчитать» для того чтобы был рассчитан НДФЛ на соответствующей закладке.

Отдельно хочу отметить поле «Дата выплаты дохода для НДФЛ». В зависимости от даты, указанной в этом поле исчисленный НДФЛ будет отнесен к определенному месяцу налогового периода (у нас дата 31.01.2014 поэтому налоговый период Январь 2014).

Далее необходимо рассчитать плановые начисления. Для этого используется документ «Начисление зарплаты», который также можно найти на закладке «расчет зарплаты» рабочего стола программы в левой колонке сверху. Этот документ является ежемесячным. Добавим новый документ. Указываем месяц начисления «Январь 2014». В программе предусмотрено автоматическое заполнение табличной части. Для этого необходимо нажать кнопки «Заполнить» -> «По всем сотрудникам». В результате будут созданы строчки с плановыми начислениями сотрудников.

Для автоматического расчета результата необходимо нажать «Расcчитать» — > «Рассчитать (полный расчет)». При этом будут рассчитаны все 4 строчки и плюс к этому ещё и закладка «НДФЛ». При этом обратите внимание, что у сотрудницы Сидоровой автоматически рассчитается «премия от оклада».

Таким образом, мы рассчитали заработную плату для трех наших сотрудников. Про многочисленные печатные формы доступные в программе я расскажу в другой статье. Сейчас лишь хочу упомянуть возможность распечатать расчетные листки. Для этого необходимо на закладке «Расчет зарплаты» рабочего стола программы в разделе «Отчеты» открыть ссылку «Расчетные листки». В открывшейся форме указать период «Январь 2014» и нажать кнопку «Сформировать»:

В следующем материале мы рассмотрим выплату зарплаты в 1с зуп. На этом сегодня всё, до встречи на страницах zup1c .

Чтобы узнать первыми о новых статьях подписывайтесь на обновления блога через e-mail или вступайте в наши группы в социальных сетях, где все статьи также регулярно публикуются:

Если Вам понравилась публикация, Вы можете сохранить ссылку на неё на своей странице в социальных сетях. Для этого используйте кнопочку «Поделиться». расположенную чуть ниже.