Руководства, Инструкции, Бланки

как закрыть ип туле в 2016 году пошаговая инструкция img-1

как закрыть ип туле в 2016 году пошаговая инструкция

Рейтинг: 4.0/5.0 (1915 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Ликвидация ИП в Туле

Ликвидация ИП в Туле

Нередко разные стечения жизненных обстоятельств подводят к неизбежной ликвидации ИП. Инспиратором данного процесса может быть доверенное лицо органа, осуществляющего контроль, или непосредственно сам собственник. Приостановление функционирования индивидуального предприятия зачастую тормозится некоторыми трудностями. В первую очередь, это непогашенные задолженности. Если процедура по закрытию предприятия проходит успешно, на руки должны выдать свидетельство об его аннулировании и сделать обязательную запись в едином государственном реестре индивидуальных предприятий - ЕГРИП.

Причины закрытия ИП

Завершение работы ИП ведется согласно с правилами Закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП», аннулирование функций ИП в понудительном порядке – на основании ст. 105 УК РФ.

Наиболее важные поводы для окончания работы ИП:

  • Воля владельца. Бизнесмен имеет возможность в любое удобное для него время представить документы в регистрирующее учреждение для удаления его из каталога ЕГРИП.
  • Кончина собственника. Согласно документам о смерти бизнесмена органом регистрации осуществляется формальный процесс аннулирования ИП как субъекта управления.
  • Судебное решение. Процесс прекращения функционирования ИП проводится согласно полученным решениям о пресечении работ, невзирая на желание владельца.
  • Разорение. Постановление о банкротстве выносят судебные органы. Они же и извещают об обязательной ликвидации ИП.
  • Вердикт судебной инстанции о запрещении предпринимательской деятельности. Как только выносится такое решение, индивидуальный предприниматель теряет возможность производить какие-либо оплачиваемые работы в течение определенного отрезка времени.
  • Приостановление либо окончание действия любой бумаги на право проживания, временного или постоянного на территории России. По истечении данного периода проживания деятельность ИП становится незаконной.
Этапы ликвидации ИП

Для того чтобы официально остановить работу коммерческого субъекта, надо побывать в Пенсионном фонде и налоговой инспекции. При существовании работников по найму также надо посетить Фонд социального страхования.

Перечень пунктов, необходимых для прекращения деятельности ИП:

  • Подготовить и сдать всю обязательную документацию, включая декларацию о ликвидации.
  • Аннулировать контракты со всеми сотрудниками, произвести полную оплату их трудовой деятельности, выдать все имеющиеся трудовые книжки их владельцам.
  • Уплата сборов и налогов, заработная плата, отчисления в различные внебюджетные фонды – это долги, которые необходимо закрыть перед ликвидацией ИП.
  • Получение справки о ежемесячных отчислениях в Пенсионный фонд происходит в течение одного дня, при условии правильной подачи необходимых документов и сделанных вовремя выплат. Несмотря на то, что данный пункт проходить необязательно, возможно отклонение запроса на удаление из реестра действующих предпринимателей, если есть задолженности в Пенсионном фонде и непогашенные пени. Даже если в этом случае индивидуального предпринимателя снимут с учета, все оставшиеся задолженности и пени будут числиться за тем физическим лицом, отвечающим по обязательствам субъекта управления. Чтобы исключить подобное, рекомендуется до подачи документов на ликвидацию побывать в Пенсионном фонде, произвести сверку и закрыть все имеющиеся задолженности.
  • Оплатить пошлину за ликвидацию ИП. Это небольшой взнос, который платится только при самостоятельном решении прекращения работы – 160 рублей (всего 20% от цены за регистрацию нового предпринимательства). Любое отделение Сбербанка примет эту госпошлину. Так как неправильное заполнение квитанций обязательно повлечет за собой повторную оплату, надо уделять повышенное внимание написанию реквизитов и назначения платежа на квитанции. Реквизиты для заполнения узнаются в своей налоговой инспекции. Назначение платежа – за прекращение деятельности ИП.
  • Кассовые аппараты снять с учета в инспекции федеральной налоговой службы – ИНФС, ликвидировать в банке расчетные счета, сдать полномочным лицам лицензии на выполнение некоторых видов деятельности. Инспекция контроля над налогами уведомляется в течение недели. Вопреки тому, что документ об уничтожении печати не фигурирует в законодательных актах, работники органов регистрации иногда требуют его предоставить.
  • Подготовить документы на аннулирование. Кроме справки об отчислениях в Пенсионный фонд и чека об оплате госпошлины надо написать надлежащую заявку по определенному шаблону, которая в обязательном порядке регистрируется и заверяется в нотариальной конторе. Необходимые для нотариуса документы – выписка из ЕГРИП, свидетельства ОГРНИП и ИНН, паспорт предпринимателя, как физического лица.
  • Сдать все документы в налоговое учреждение, которое занимается регистрированием прекращения функционирования субъектов предпринимательства. Документы подать можно лично, отправить по почте либо посредством поверенного, делегированного по доверенности полномочиями. Обязательно взять квитанцию о получении документов, на которой должно указываться число следующего прихода. Если никто не является в положенный срок, документы высылаются по почте на домашний адрес. Как правило, оформление прекращения деятельности идет не больше 5 рабочих дней.
  • Обязательные к выдаче на руки документы после ликвидации индивидуального предприятия – выписка из ЕГРИП и свидетельство о прекращении функционирования.

Следуя пунктам перечня этапов действий, можно самостоятельно закрыть ИП. Следует помнить, что после окончания всей процедуры необходимо хранить документы не менее четырех лет.

Другие статьи

Открыть ИП в Туле

Как самостоятельно открыть ИП в Туле в 2016 году? - Пошаговая инструкция

Индивидуальным предпринимателем может стать любое физическое лицо, которое зарегистрировало свою предпринимательскую деятельность, не получив юридический статус. Предпринимательская деятельность выполняется в рамках закона, но все финансовые результаты находятся в зоне риска организатора бизнеса. Единичное получение прибыли не может рассматриваться, как предпринимательская деятельность, которой присуща регулярность.

Ребёнок, достигший возраста 14 лет, может быть индивидуальным предпринимателем, при условии, что родители разрешили ему это в письменной форме. С 18 лет любой гражданин России или нерезидент может заниматься предпринимательской деятельностью. В некоторых ситуациях не требуется и наступление возраста 18 лет, если было изменение семейного положения с образованием семьи.

Сколько стоит открыть ИП в Туле?

Стоимость открытия ИП - основной статьёй затрат является госпошлина за открытие ИП в размере 800 рублей. На этом обязательные затраты заканчиваются. Но не стоит забывать о дополнительных расходах (изготовление печати, услуги нотариуса, открытие расчетного счета и т.п.)

Какие документы нужны для открытия ИП в Туле?

Для открытия ИП потребуются паспорт, ИНН, официальное заявление о регистрации, банковская квитанция об оплате регистрации (госпошлина). Если ИП открывает лицо без гражданства, он должен приложить копию имеющегося вида на жительство либо РВП.

Открыть ИП в Туле в 2016 году - Пошаговая инструкция ШАГ 1 - Выбор схемы налогообложения

Чтобы зарегистрировать ИП в Туле, следует знать несколько нюансов. До регистрации ИП в Туле нужно выбрать систему налогообложения. Наиболее простой и экономически выгодной является упрощённая система (УСН), так как она заменяет одновременно налог на прибыль и имущество, НДФЛ, НДС. Есть два варианта налогообложения по УСН: по валовому доходу, в размере 6 % или из чистого дохода (15 %). Если прибыль ИП составит больше, чем 68 млн. рублей, численность сотрудников будет свыше 100 человек, то налогообложение меняется на основную систему налогообложения (ОСН).

Согласно основной системе налогообложения (ОСН) платить придётся по статьям:

  1. НДФЛ;
  2. НДС;
  3. налоги на прибыль и на имущество;
  4. страховые фонды в ФСС и ФОМС;
  5. региональные налоги.

В случаях большого числа занятых сотрудников, в некоторых видах коммерческой деятельности применяют ЕНВД (на вменённый доход). По нему размер налога рассчитывают, исходя из базовой доходности, физического показателя вида деятельности, коэффициента-дефлятора и корректирующего коэффициента.

Патентная система (ПСН) зависит от величины планируемого к получению дохода и 6 % ставки налога. Патент можно покупать как на 1 месяц, так и на год. Есть единый сельскохозяйственный налог, который принимают к предпринимателям, занятым производством аграрной продукции. Величина ЕСХН равна 6 % от чистой прибыли. Если были убытки, то они отнимаются от суммы дохода.

ШАГ 2 - Выбор ОКВЭД

Выбирая ОКВЭД. ориентируйтесь не только на тот вид занятости, которым планируете заняться, но и на перспективные, которые сходны по направлению деятельности. Особое внимание - лучше выбирать те виды по классификатору, для которых не нужно делать лицензирование. Первый вписанный код будет считаться основным, и именно по нему будет осуществляться налогообложение. Если согласно ОКВЭД деятельность связана с образованием, тренировками, уходом и работой с детьми, нужно будет обязательно представить справку о несудимости.

ШАГ 3 - Заявление на регистрацию

Для регистрации ИП в Туле готовим заявление по форме P21001. Заявление можно заполнить или вручную или на компьютере. Заявление оформляется на паспорт гражданина РФ либо на загранпаспорт иностранного гражданина.

ШАГ 4 -Госпошлина

Госпошлину за открытие ИП в Туле можно оплатить безналичным путём, через терминалы или наличными. Для этого делаем квитанцию, выбирая на сайте ФНС России раздел «Уплата госпошлины» и вид платежа - за регистрацию ИП. Размер госпошлины за открытие ИП в Туле - 800 рублей.

ШАГ 5 - Подача и получение документов

Готовим пакет документов и подаем в Туле в местное отделение налоговой инспекции :

  • ИНН;
  • заявления о регистрации ИП;
  • заявление о выборе системы налогообложения;
  • квитанция уплаты госпошлины.

Не забудьте взять с собой паспорт! Сейчас все органы налоговой инспекции работают по принципу "Единое окно", поэтому подаем документы в одно место b через 5 рабочих дней получаем готовые документы!

ШАГ 6 - Что делать после регистрации ИП?

После регистрации ИП в Туле следует с полученными документами зарегистрироваться в медицинском фонде ФОМС и Пенсионном фонде РФ по месту жительства. Далее по желанию можно изготовить печать и открыть расчетный счет в банке.

Как открыть ИП - ВИДЕО Ответы на частые вопросы

Почему могут отказать в регистрации ИП?

Если предыдущая деятельность ИП закончилась банкротством; если нет соответствующей лицензии; если не достигнут возраст совершеннолетия (нет разрешения родителей); если не полностью поданы нужные документы - налоговая инспекция может отказать регистрировать ИП.

Как открыть ИП по доверенности?

В том случае, когда заявитель ИП не может лично прибыть для регистрации, он оформляет нотариально заверенную доверенность на другое лицо.

Возможна ли регистрация ИП по временной прописке или без прописки?

Регистрация производится по адресу постоянного проживания. Тому, что указан в паспорте. Но вы можете прислать документы по почте. По закону можно регистрировать ИП по адресу временной регистрации по месту пребывания, ТОЛЬКО если в паспорте нет никакой постоянной прописки (при условии что ей больше шести месяцев). Вести деятельность можно в любом городе РФ, независимо от места регистрации.

Делает ли ИП запись в трудовой книжке?

Индивидуальный предприниматель делает записи только в трудовой книжке наемных сотрудников, которые вступили с ним в трудовые отношения. Теоретически он может сам с собой заключить договор и сделать запись в трудовую, но такое практически не практикуется - это невыгодно и нет смысла.

Может ли ИП иметь название?

Если предприниматель считает, что продукция (услуги, товары) его фирмы будет пользоваться спросом, он может зарегистрировать фирменное название. Но на официальных документах, на печатях, на договорах и на счетах все равно должно быть указано ИП ФИО.

Делать печать ИП необязательно, но желательно. По закону ИП может работать без печати и подписывать документы от руки. Но на практике на некоторые документы печать все же требуется.

Нужен ли ИП расчетный счет?

Расчетный счёт открывать ИП не обязательно. Только в тех случаях, когда размер транзакций между фирмой и клиентом равен либо свыше 100 тысяч рублей, или когда ИП желает оплачивать все сборы и налоги в безналичном варианте, потребуется открытие расчётного счета.

Нужна ли касса для ИП?

Касса требуется только если ИП принимает наличные деньги от физических и юридических лиц. Если ИП работает только по безналу, то касса не требуется. Также касса не требуется когда ИП оплачивает ЕНВД или облагается налогом по патентной системе налогообложения.

Взносы в Пенсионный фонд являются доказательством осуществления деятельности ИП и входят в общий стаж.

Можно ли ИП работать в другой компании?

Официального запрета на работу ИП в другой компании нет. Но при подаче отчётных документов в налоговую инспекцию ИП необходимо будет указать, в какой фирме он ещё занят.

Как закрыть ИП в 2016 году пошаговая инструкция

Как закрыть ИП

Довольно часто предпринимательская деятельность становится невыгодной. В таких случаях есть резонные основания, чтобы официально закрыть ИП. Это требуется для того, чтобы прекратить оплачивать страховые взносы, которые являются обязательными, независимости от того, осуществляется ли коммерческая деятельность в реальности или нет.

После закрытия ИП можно избавиться от заполнения сопроводительной отчетности. Процедура происходит в налоговой по месту регистрации, а не там, где организация поставлена на учет. Порядок закрытия может отличаться в разных налоговых представительствах.

Как закрыть ИП в 2016 году пошаговая инструкция

Итак, следует действовать по известному порядку. Инструкция выглядит следующим образом:

  • сначала составляется заявление по форме Р26001, которую вам выдадут в налоговой инспекции. Кроме того, бланк доступен для скачивания на портале ФНС. Заявление подается в электронном или бумажном виде;
  • после этого нужно взять бланк квитанции на оплату госпошлины и заплатить требуемую сумму в любом представительстве Сбербанка. Госпошлина в 2016 году составляет сто шестьдесят рублей;
  • оплаченная квитанция сдается вместе с заявлением в налоговую по месту регистрации бизнеса;
  • спустя пять дней после сдачи документов на закрытие гражданин получает уведомление о снятии с учета в налоговой и лист соответствующей записи в ЕГРИП .

Для правильного закрытия ИП необходимо выполнить следующие действия:

  • прекратить трудовые отношения с наёмным персоналом. До подачи заявления необходимо уволить всех сотрудников в связи закрытием предприятия и подать соответствующую отчетность в ПФР. В течении 15 дней после этого необходимо заплатить все страховые взносы за работников;
  • требуется закрыть все банковские счета и снять с регистрации контрольно-кассовую технику;
  • оплатить страховые взносы за себя лично;
  • предоставить декларации по уплате всех налогов и снятся с учета.

В тему: ОКВЭД с расшифровкой по видам деятельности на 2016 год

Можно ли ликвидировать с долгами?

Закрыть ИП с долгами чисто теоретически возможно, но сделать в реальности это вряд получиться. Сегодня для закрытия ИП необходимо отчитаться об уплате всех долгов перед пенсионным фондом.

Возникла проблема? Позвоните юристу:

+7 (499) 703-41-64 - Москва, Московская область
+7 (812) 309-86-25 - Санкт-Петербург, Ленинградская область

Завершить деятельность ИП с долгами можно через банкротство. В рамках этой процедуры в первую очередь будут погашаться долги перед государством. Затем предприниматель должен удовлетворить свои обязательства перед кредиторами. При этом рассчитываться с долгами предприниматель будет своим личным имуществом.

Закрытие ИП в СПБ

такая процедура в Санкт-Петербурге осуществляется в общем порядке. Для прохождения всех формальностей предпринимателю необходимо предоставить паспорт, ИНН физического лица и свидетельство о регистрации. Нужно отметить, что справка о погашении долгов перед ПФР сегодня не требуется, но все обязательства перед государством лучше закрыть. Для закрытия ИП в СПб документы подаются в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

Закрытие ИП в другом городе

Процедура прекращения деятельности ИП в любом другом городе осуществляется по стандартной инструкции. При этом заявление и остальные документы подаются по месту регистрации бизнеса.

По почте

Закрыть ИП можно по почте отправкой ценного письма с прилагающейся описью вложений. Важно отметить, что если документы отправляются по почте, то все они обязательно заверяются у нотариуса (кроме квитанции о госпошлине). При этом датой подачи заявления о закрытии считается день получения письма. Получить документы о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно лично или по почте ( налоговая отправляет письма на адрес регистрации ИП).

Через госуслуги

Сегодня предприниматели могут воспользоваться порталом госуслуг, чтобы закрыть бизнес через интернет. Для этого необходимо предоставить тот же перечень документов, но в электроном виде. В дальнейшем документы размещаются на сайте федеральной налоговой службы. После размещения всех документов приходит почтовое уведомление о получении, а позже письмо, где подтверждается внесение изменении в ЕГРИП .

Как закрыть ИП если деятельность не велась?

Довольно часто бывает ситуация, когда ИП вообще не вело никакую деятельность. В этих случаях прекращение бизнеса происходит по стандартной процедуре с обязательной уплатой всех долгов перед государственными структурами.

В тему: Работа на дому без вложений и обмана с официальным трудоустройством

Информацию о ликвидации ИП можно узнать через официальный сайт ФМС по месту регистрации предпринимательской деятельности.

Скачать заявление на закрытие ИП форма р26001 новая 2016 скачать можно тут:

Задать вопрос юристу

По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!

Закрытие ИП в 2016 году: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП в 2016 году

В Гражданском кодексе РФ закреплена процедура закрытия ИП. Поэтому закрытие ИП в 2016 году, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет четкую последовательность.

Перед тем как закрыть ИП, необходимо осуществить предварительную подготовку. В первую очередь индивидуальный предприниматель должен:

  1. Выяснить, в какую налоговую службу ему необходимо подавать документы для того, чтобы прекратить деятельность в качестве ИП.
  2. Уточнить на чьи реквизиты оплачивать госпошлину за закрытие ИП.

После того, как уточнен адрес налоговой инспекции и реквизиты для оплаты госпошлины на закрытие ИП, следует:

  • заполнить заявление по форме Р26001. которое можно взять в ИФНС или скачать на нашем сайте вместе с образцом заполнения;
  • оплатить госпошлину за закрытие ИП. Размер госпошлины в 2016 году составляет 160 рублей.

Реквизиты на оплату госпошлины на закрытие ИП заявитель заполняет самостоятельно.

Сдача отчётности для закрытия ИП в 2016 году

Вне зависимости от того, велась предпринимательская деятельность или нет, необходимо сдать налоговую декларацию (в том числе за неполный период).

Напомним, что при УСН декларацию нужно подать не позже 25-го числа (месяца, следующего за месяцем, в котором было закрыто ИП).

ИП на УСН имеет право сдать отчетность как до подачи заявления на закрытие ИП, так и после.

ИП на ЕНВД сдает отчетность до закрытия ИП.

В случае если индивидуальный предприниматель состоял на учете ФСС, необходимо подготовить:

Если у ИП есть кассовый аппарат, нужно снять его с учета ККМ.

Помимо этого, необходимо закрыть расчетный счет индивидуального предпринимателя в банке.

Закрытие ИП в 2016 году в налоговой инспекции

Следующий шаг по закрытию ИП в 2016 году — подача в налоговую инспекцию подготовленных документов (с квитанцией об оплате госпошлины).

Подать документы на закрытие ИП в 2016 году можно двумя способами:

  • лично;
  • по почте (ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении).

При отправке документов на закрытие ИП по почте, они должны быть заверены нотариусом, за исключением квитанции об оплате госпошлины.

Датой подачи документов будет считаться день, в который налоговая служба получит письмо.

По истечении 5 дней, заявитель приходит с паспортом и выпиской (полученной от инспектора в день подачи документов на закрытие ИП) за следующими документами:

  • Выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
  • Свидетельством о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (Форма Р65001).

Если у индивидуального предпринимателя не было возможности забрать эти документы самостоятельно, налоговая служба отправит их по почте на адрес, указанный при регистрации ИП.

Закрытие ИП в 2016 году и погашение долгов

В течение 12 дней с момента закрытия ИП, необходимо уведомит Пенсионный фонд. Документы, предоставляемые в ПФР (и их копии):

Сдавать в ПФР нужно только копии документов.

После подачи документов в Пенсионный фонд, индивидуальный предприниматель получает расчет по обязательным фиксированным взносам. При наличии долгов их нужно погасить.

В ФНС у ИП могут потребовать справку об отсутствии задолженности (ещё до закрытия ИП), хотя по закону закрыть ИП в 2016 году можно и с долгами.

Если индивидуальный предприниматель своевременно не уведомит ПФР о закрытии ИП, то Пенсионный фонд высылает письма с требованием погасить задолженность. В случае непогашенной задолженности перед ПФР на ИП может быть наложен штраф.

После закрытия ИП, полученные документы необходимо хранить на протяжении четырех лет.

Пошаговая инструкция закрытия ИП в 2016 году отредактирована в соответствии с актуальным законодательством 16.01.2016

Схожие статьи по этой тематике Информация полезна? Расскажите друзьям и коллегам Комментарии

Гарантированно получить юридическую консультацию можно, задав вопрос в форме в правом нижнем углу

Здравствуйте. подскажите пожалуйста. в какой срок нужно закрыть расчетный счет в банке, после получения документов о закрытии ИП. Просто ситуация следующая. ИП закрыто 7 июля, а последний счет выставлен 5 июля и по нему ожидаются деньги. ориентировочно 20 июля. Обслуживание счета в банке проплачено до ноября.

Александр, добрый день.Законодательство РФ не содержит "прямого" ответа на вопрос: "Нужно ли закрывать расчетный счет в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя"?
Сроки закрытия расчетного счета, законодательством РФ также четко не установлено. Т.е. этот срок может быть определен в договоре с банком. Поэтому дождитесь получения ожидаемых денег, а после закрывайте счет.

Здравствуйте!
Ситуация следующая. Я закрылв начале 3 кв. 15 г. ИП на УСН (6%). Налоги по доходу за 1 и 2 квартал уплачены, взносы в ПФР и ФСС тоже. Нужно ли мне сдавать отчеты --1. Налоговую декларацию за этот текущий 2015 год, если да, то в какой срок?
2.Нужно ли писать какие-то заявления и сдавать какие-то отчеты в ПФР и ФСС и с какой срок. Заранее спасибо!

Александр, доброе утро.
1. Срок сдачи декларации по УСН при закрытии ИП- не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена предпринимательская деятельность (п. 2 ст. 346.23 Налогового кодекса, далее – НК РФ).Помимо декларации в налоговую инспекцию по месту учета дополнительно нужно подать уведомление о прекращении предпринимательской деятельности с указанием даты ее прекращения - в срок не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности ИП. Это предусмотрено п. 8 ст. 346.13 НК РФ. Данное уведомление не является формой заявления о закрытии ИП (которое вы подавали изначально), а представляет собой дополнительную отчетность при закрытии субъектов предпринимательской деятельности, которые применяли УСН.
3. Если у Вас не было наемных работников, то в фонды Вы не отчитываетесь и не подаете никаких заявлений. Если наемные были, то после увольнения последнего работника, подаете заявления в ФСС и ПФР о снятии Вас с учета, как работодателя. Сроки подачи таких заявление не установлены, но снимут Вас с учета только в течении 14 -ти дней, после подачи заявлений.

Добрый день. Подскажите пожалуйста имеется ИП своевременно не была закрыта ,начислились штрафы и пени ,сейчас хотим закрыть но живем в другом городе ,узнали что можно по почте отправить. вопрос нужно ли нам сдавать какие нибудь отчеты?и если нужно то какие и можно ли отправить их почтой.Спасибо !

Альбина, если у Вас не было наемных работников, то в ПФР и ФСС отчеты сдавать не надо. Если были наемные работники, то Вы должны были сдавать квартальные отчеты в ПФР - -РСВ-1; в ФСС- 3-ФСС; в налоговую годовую форму - НДФЛ.
Также в налоговую дается отчеты в зависимости от выбранной Вами системы налогообложения. Если Вы работали на патенте- отчетность в налоговую сдавать не надо, если на УСН - ежегодная декларация УСН4 если на ЕНВД - квартальная декларация ЕНВД.
Отчетность можно сдавать. отправив ее ценным заказным письмом с уведомлением. Об этом есть информация на нашем сайте.

Добрый день! У меня такая ситуация: я была зарегистрирована в качестве ИП (УСН) 12 марта 2015, деятельность в результате никакая не велась. Я была зарегистрирована в одном городе, но сейчас проживаю в другом, поэтому хочу отправить все по почте. На сайте УФНС описан пакет документов: заявление и квитанция об уплате пошлины, но я так понимаю из комментариев выше, что мне необходимо еще отправить ежегодную декларацию УСН4? Подскажите, пожалуйста, что еще мне необходимо сделать? И нужно ли еще что-то оплачивать?

Добрый вечер. Я закрыла ИП 01.07.2015. Сдала декларацию по УСН 30.06.2015г. Наемных работников не было. ПФР прислало письмо 15.08.2015г. с требованием предоставить сведения о доходах (декларацию с отметкой налоговой инспекции о принятии этой декларации) о предпринимательской деятельности в 2015 году (сначала расчетного периода до даты закрытия). В случае не предоставленной данной информации страховые взносы будут расчитаны в максимальном размере. Что делать мне в этой ситуации?

Наталья, если у ИП не было работников обращаться в ПФР для снятия с учета в такой ситуации не нужно. Так же как и при регистрации ИП, если у Вас нет наемных работников ПФР сам на основании уведомления налогового органа присваивает Вам регистрационный номер. Этот номер Вы указывали в платежке при перечислении фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС. Специалисты ПФР должны сами снять предпринимателя с учета после получения от налоговиков сведений об исключении записи из реестра (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).
Но я бы в Вашем случае отправила в ПФР копию декларации которую Вы сдали в налоговую. У Вас должен был остаться второй экземпляр с отметкой налоговой о ее сдаче и приеме.
Если бы Вы не сдали декларацию тогда действительно Вам грозил бы штраф в размере более 138000 рублей.
"При отсутствии налоговой декларации и данных о доходах в информации, полученной Пенсионным фондом от налоговых органов, специалисты Фонда в соответствии с законодательством будут вынуждены рассчитывать взносы из восьмикратного МРОТ, что составит максимально возможный к уплате размер взносов на ОПС ".(п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Закона N 212-ФЗ).

Добрый день. ИП открыла в январе 2015 года. В апреле снялась с учета по ЕНВД, с этого же времени не веду деятельности. Все декларации в налоговые были поданы всрок, налоги уплачены. Однако, взносы в ПФР не были сделаны. Сейчас хочу закрыть ИП. Нужно ли мне подавать нулевые декларации? И в какой срок я должна буду оплатить все взносы в ПФР?

Татьяна, вместе с заявлением на снятие с регистрации ИП, сдайте нулевую декларацию УСН. Не смотря на то что срок предоставления декларации УСН 31 апреля следующего года за отчетным, налоговые органы часто требуют сдать декларацию в момент снятия с регистрации ИП. Так как Вы снялись с учета ЕНВД, по ЕНВД ничего сдавать не надо. Фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС необходимо оплатить до 31 декабря текущего года. Причем Вам нет необходимости оплачивать всю годовую сумму фиксированных взносов, только до того числа когда Вы еще числились ИП. Вы дать Вам свидетельство о прекращении деятельности ИП должны на пятый рабочий день после получения от Вас заявления. Вы сможете рассчитать сумму фиксированных взносов, зная дату закрытия ИП. В налоговой могут потребовать справку из ПФР, об отсутствии у Вас задолженности, хотя это и не правомерно, но спорить с налоговыми органами ни к чему. Поэтому придется оплатить взносы не дожидаясь 31 декабря.

Открыл ИП давно, деятельность не вел, декларации в налоговую не сдавал

Здравствуйте!
Открыл ИП еще в 2011 году, деятельность действительно никакую не вел, декларации в налоговую не сдавал. В ПФР платил около 20 тыс по концу года по их требованию - и все.
Теперь за 2014 год начислен огромный взнос в ПФР, потому что не сдавал декларации. Можно ли сейчас что-то сделать с этим? Для меня 130 тыс - огромная сумма.

Дмитрий, к сожалению в этой ситуации ничего исправить нельзя. Вы нарушили законодательство, ПФР вправе начислить согласна пункта 11 статьи 14 212-ФЗ о страховых взносах сумму в размере МРОТ х 8 х 12х 26%. МРОТ минимальная заработная плата в текущем году. Могу посоветовать сдать декларацию УСН за 2014 год, оплатить штраф за вовремя не сданную декларацию и с этими документами обратиться в ПФР с просьбой об отмене их требований. Сумму штрафа за не сданную декларацию Вам рассчитают в налоговой, но я думаю она будет меньше суммы которую требует ПФР.

Наталия, спасибо за ответ!
То есть работать нужно именно с ПФР, а не с налоговой (по поводу уменьшения начислений)? Ведь если "решить вопрос" с декларацией за 2014 год, разве налоговая инспекция не подаст новые данные в ПФР?

Дмитрий, ПФР Вам начислила сумму взноса именно из за того, что налоговая передала им сведения о том, что Вы сдали декларацию УСН. Декларация УСН подтверждает Ваши доходы, если декларация не сдана в срок, то о Ваших доходах ни налоговая ни пенсионный не знают, а следовательно согласно ФЗ 212, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз. Т.е. именно эта сумма и выставлена Вам ПФР. Теперь Вы исправляете ситуацию - сдаете декларацию УСН, тем самым подтверждаете что у Вас не было доходов, или были, но их размер не превышает 300000 рублей в год. Ведь фиксированный взнос в 2014 году в ПФР Вы уплатили, а этот взнос подразумевает Ваш годовой доход не более 300000 рублей. Если годовой доход более 300000 рублей, то Вы должны в ПФР доплатить 1% от суммы превышающей 300000 рублей. Если Вы сдали декларацию УСН, подтвердили свой доход или его отсутствие, то следовательно ПФР к Вам претензий не имеет, но в налоговую за несвоевременную сдачу отчетности Вы должны уплатить штраф.

Здравствуйте.ИП был открыт 2004 г,вела дейтельность по 2005,в 2006 году в первом квартала сдала декларацию на закрытие и прошла обходной лист,этим все!Только 12.10.15 узнала,что у меня ИП не закрыт,по иску ПФ наложили арест на сбережение(был снять денег с счета,куда поступали детские пособии),я с 2006 (01.04.2006) дейтельность не веду ,есть справка о расторжение договора с рынком(от 17.04.2006),теперь вот хочу закрыт,для закрытие нужно сдать декларацию,я ни как не соображу,как это будет выглядить,так как нет и не был доход от дейтельности,какая смстема налогоблажения?Можно сдать 0 декларацию за все это периоды? И ПФ показать 0 декларацию?спасибо!

Роза, добрый вечер. Учитывая, что срок исковой давности по административным нарушениям 3 года (ст.195 ГК РФ). то Вам необходимо сдать отчеты за последние 3 года. За каждую не вовремя сданную нулевую декларацию Вы заплатите 1000 рублей штрафа. После сдачи деклараций и уплаты штрафа подавайте заявление на закрытие ИП.
Сейчас Вы находитесь на той системе налогообложения на которой работали, до прекращения деятельности. То, что у Вас есть справка о расторжении Договора с рынком никакого значения в данном случае не имеет. Вы должны были платить ежегодно в ПФР фиксированные взносы (ПФР и ФФОМС) независимо есть доход или нет. В налоговую Вы должны были сдавать нулевые декларации. Так как Вы не сдали декларации в налоговую, налоговая сообщила в ПФР о том, ей не известна сумма Вашего дохода и ПФР вправе начислить Вам полную сумму взносов.
Согласно Закона 212 ФЗ п.2 ч.1.1 ст.14 :
"При отсутствии налоговой декларации и данных о доходах в информации, полученной Пенсионным фондом от налоговых органов, специалисты Фонда в соответствии с законодательством будут вынуждены рассчитывать взносы из восьмикратного МРОТ, что составит максимально возможный к уплате размер взносов на ОПС).
Что ПФР и сделала. И платить эту сумму придется, Вам должно было прийти требование из налоговой об уплате взносов. Но оплачивать ее можно даже после того как ИП закрыто.

закрытие ип - мне должны

Хочу закрыть ИП -УСН=15%. Про закрытие, спасибо вашему сайту, все поняла, но остался вопрос: у меня долгов ни перед кем нет, но должны мне мои оптовые клиенты, платят по реализации, это может длится вплоть до полугода. Как быть? Понятно, что счет я могу не закрывать до поступления последней оплаты, а как с отчетностью за те оплаты, что поступят в будущем, если я хочу перестать быть ип уже сейчас?

Ирина, если Вы закроете ИП, а после этого получите денежную сумму, то она будет считаться доходом физического лица, с которого Вы должны будете оплатить 13% в бюджет и сдать декларацию НДФЛ 3. Поэтому просчитайте, что Вам выгоднее, подождать с закрытием (оплачивать фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС) или уплатить 13 % от полученного дохода после закрытия ИП,

Добрый день! Подскажите, у меня очень сложная ситуация.
В июне 2012 года я открыла ИП, открыла счет в банке. Моя организация действовала и просуществовала буквально 6 месяцев. В декабре этого же года со мной случается "беда" я попадаю в больницу, у меня была трепанация черепа. Затем долгая реабилитация. Все время своего лечения я проживала в другом городе (Москва), хотя ИП открыто в Екатеринбурге. В результате за это время естественно мною не было оплачено не одного страхового и пенсионного взноса, не говоря уже о налогах. Сейчас я вернулась в свой город. Обратилась в ПФР, мне предъявили за это время сумму почти 50 тыс.рублей. В самой налоговой сказали, что я ничего не должна и могу просто прийти написать заявление и закрыть ИП. Скажите, что мне делать? У меня нет финансовой возможности оплатить подобную сумму в ПФР. На сайте должников, я есть как должник. Каковы мои действия сейчас? Можете ли подсказать, к кому можно обратиться с подобной проблемой в нашем городе. В налоговой ничего не объясняют. Я не знаю с чего начать.

Ольга, добрый день. Для начала закройте ИП, чтобы сумма фиксированных взносов за ИП в ПФР и ФФОМС не увеличивалась. Не забудьте сдать нулевую декларацию в налоговую.
Для начала закройте ИП, чтобы сумма фиксированных взносов за ИП в ПФР и ФФОМС не увеличивалась. Не забудьте сдать нулевую декларацию в налоговую.
Затем составьте соглашение с ПФР об уплате Вашего долга по частям( Вы имеете право обратиться в ПФР за рассрочкой или отсрочкой исполнения решения ПФР, согласно ст.37 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Заявление об рассрочке или отсрочки платежа составьте в произвольной письменной форме, приложив к нему документы, подтверждающие Ваши объяснения – почему Вы не платили и не можете заплатить всю сумму в требуемый ПФР срок. Но к сожалению, рано или поздно придется все платить.
ИП не зависимо от того работал он или нет, имел доход или нет обязан платить фиксированные взносы. которые рассчитываются с момента регистрации ИП и до момента снятия с регистрации.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, была я ИП на ЕНВД. Закрылась в ноябре 2014 года. Декларации по ЕНВД за 1,2,3 и ликвидационная не были сданы вовремя. Сейчас ПФР насчитал огромную сумму. Я сделала декларации за все периоды и понесла в налоговую. Там наотрез отказались их принимать. Сказали, что ничего уже ннльзя исправить. Подскажите, пожалуйста, есть ли выход. И вправе ли налоговая не принять у меня декларации? Может по почте им отправить? Спасибо!

Дина, добрый день.
Добрый день, выхода в правовом поле из этой ситуации нет, и ПФР и ФНС действуют на основании законодательных актов.
Дело в том, что с 2014 года было установлено, что при не сдаче отчетности по УСН (ежегодная форма) и по ЕНВД (ежеквартальная форма), то ФНС не имеет сведений для передачи в ПФР. ПФР следовательно имеет право начислить суммы фиксированных взносов по максимальной шкале – в ПФР 138624,84, в ФФОМС – 3399,05.
Помимо этого ФНС должна оштрафовать ИП за не сдачу отчетности и не уплату ЕНВД. Если ЕНВД было уплачено вовремя, то ИП заплатить минимальный штраф по 1000 рублей, за каждую несданную вовремя декларацию. Если ЕНВД не был уплачен, то ИП грозит еще и штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц, со дня установленного для сдачи декларации, но не больше чем 30% от суммы налога по декларации.
Если бы Вы хотя бы сдали декларации, уплатив при этом необходимые суммы штрафов в налоговую, до 15 июня 2015 года, то этой ситуации бы не было. Это объясняется тем, что по закону ФНС должна передать сведения о доходах ИП до 15.06.
Теперь даже если Вы по почте отправите отчеты, это ничего не решит, так как налоговая уже передала сведения о Вас в ПФР. Принимать просроченные отчеты, налоговая может только если к ним приложено платежное поручение об уплате штрафов за не вовремя сданную декларацию. Дело еще в том, что с 2015 года поменялась форма декларации ЕНВД. Очень много отрицательных моментов для Вас в этой ситуации.
Попробуйте лично подойти к начальнику отдела ЕНВД Вашего налогового органа и поговорить, что можно сделать в этой ситуации, так как в рамках правого поля ничего уже сделать к сожалению нельзя.

Есть еще выход - банкротство ИП

Почитал эту ветку в связи с тем, что сейчас сам закрываю свое ИП и решил посмотреть как это делают другие (я сам арбитражный управлящий и юрист))
Оказалось, что у очень многих накопились большие долги перед фондами или налоговой и просто закрыть ИП не получается.
Как вариант могу посоветовать банкротство ИП, сам недавно одного такого обанкротил, взял денег за эту услугу не много, зато полностью освоил процедуру, см дело А40-164375/13-88-185 «Б»
Если будет желание решить свои проблемы через баннкротство ИП, стучитесь )))
P.S. Пожелание - чтобы официально у вас и супруга уже 1(3) года не было имущества (иначе придется продавать на торгах). Ну и регион - Москва и область.

Добрый день!Я зарегистрировала ИП как налогоплательщик на учет не встала,деятельность не вела. По личным причинам через 5 дней пришлось закрыть.Подскажите пожалуйста какую отчетность мне надо сдавать?и надо ли вообще?

Я зарегистрировалась как ИП меньше месяца назад. встала как плательщика ЕНВД хотя деятельность не вела.теперь решила закрытия.какой отчёт мне надо сдать.если документы открыла 2 недели назад.и надо ли его сдавать через интернет или можно просто принести в налоговую? Заранее спасибо.

Светлана, Вы должны сняться с учета ЕНВД, при этом сдать декларацию ЕНВД, уплатить налог ЕНВД. Налог ЕНВД уплачивается независимо от того был у Вас доход или нет. Затем оплатить пошлину и подать заявление на закрытие ИП. Документы можно сдать лично в налоговый орган.

Здравствуйте. Закрываю ИП на УСН, без работников. Подала заявление, на следующей неделе должна получить свидетельство о прекращении. Все налоги за 1-3 квартал и фиксированные взносы в ПФР за весь год оплачены. Вопрос в следующем: какие действия и в каком порядке мне нужно предпринять в отношении ФНС и ПФР, чтобы максимально быстро *окончательно* с ними рассчитаться? Декларацию за 2015 год я подам сейчас, но могу ли я сразу же (ещё в декабре) заплатить по ней оставшийся налог? И главное -- каким образом мне рассчитаться с ПФР в отношении 1% с дохода, могу ли я его заплатить сейчас, ещё в 2015 году, и как сверить отсутствие долгов по нему? Проблема в том, что я уезжаю надолго и не смогу получать их корреспонденцию, так что нужно сделать всё сразу правильно. Спасибо.

Елена, Вы можете оплатить 1% в ПФР в 2015 году. На эту сумму можете уменьшить налог УСН за 2015 года и уплатить налог УСН.
Отсутствие долгов необходимо сверить с ПФР, после того как получите свидетельство о прекращении деятельности, возьмите все платежки, подтверждающие оплату взносов в ПФР и ФФОМС и сходите в ПФР для сверки.

Наталия, большое спасибо за ответ. То есть последовательность получается такая?

- получаю свидетельство о прекращении;
- считаю годовой доход;
- вычитаю 300,000, плачу 1% с результата в ПФ;
- заполняю декларацию, в которой в поле 143 в том числе указываю и эти заплаченные 1%;
- подаю декларацию;
- собираю платёжки и проштампованную декларацию, иду в ПФР для сверки;
- плачУ налог по УСН за 2015 г.

И ещё вопрос: отличается ли каким-нибудь образом процедура подачи декларации после закрытия ИП от обычной? В декларации есть поле "Форма реорганизации/ликвидация", его нужно заполнять, или это только для юр. лиц? И есть ли какая-либо ещё специфика?

Елена, Вы совершенно верно определили последовательность своих действий. Процедура заполнения декларации после ИП от обычной ничем не отличается. Но почему-то у налоговых различаются некоторые требования:
- срок сдачи декларации при закрытии ИП в законе не установлен, поэтому многие ИФНС могут их требовать по-разному: перед закрытием; в течение 5 дней после закрытия или вообще в обычные сроки. Поэтому данный вопрос Вам необходимо уточнять в своей налоговой службе.

Здравствуйте. Три года назад я открыла ип. Работала риэлтором всего один месяц оплатив патент. потом бросила так и не закрыв ип. что теперь будет и как его закрыть? подскажите пожалуйста. в том городе где открывала уже не живу. сегодня налоговая арестовала счета в банке.

Юлия, добрый день. Ситуация не очень хорошая, дело в том, что Вы должны были оплачивать фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС, даже если не было деятельности, до тех пор пока ИП открыто.

Порядок закрытия ИП одинаков для всех. Даже находясь в другом городе, Вы можете оплатить пошлину за закрытие ИП. Затем один из двух вариантов:

- Через представителя по нотариально удостоверенной доверенности;
- По почте с объявленной ценностью и описью вложения, в этом случае заверьте нотариально заявление на закрытие ИП.

На сегодняшний момент ИП можно закрыть, даже имея задолженности в налоговой и ПФР. Вам все равно придется их выплачивать даже после закрытия ИП в качестве физического лица.

Но могут возникнуть нюансы: налоговая может отказаться закрывать ИП, если у Вас есть долги в ПФР. Эти вопросы почему-то в разных налоговых решают по-разному. Хотя законодательство не требует при подаче заявления на закрытие ИП предоставления справки из ПФР об отсутствии задолженности.

Здравствуйте, подала документы на закрытие ИП сразу после Новогодних каникул, закрыли через месяц в феврале 2015, в декабре пришло письмо о задолженности ОМС в ПФР, сотрудников не было, декларацию год назад сдала и все закрыла, спишут ли эту сумму, если предоставить документы?

Надежда, добрый вечер. ИП считается закрытым, когда в Единый государственный реестр будут внесены все сведения о его закрытии, и получено свидетельство о прекращении деятельности Вами как ИП. До этого дня Вы обязаны уплачивать взносы в ПФР и ФФОМС. Т.е. Вы должны заплатить за январь и часть февраля, больше ничего Вам насчитать не могут, если Вы сдали декларацию. Налоговая инспекция самостоятельно передает данные о закрытии (открытии) ИП. Видимо, произошла какая-то ошибка. Вам необходимо посетить ПФР со всеми документами и выяснить причину требования ПФР.

Спасибо за ответ. И ещё надо ли мне сдать декларацию за январь и февраль?

Надежда, доброе утро. Дело в том, что при закрытии ИП установлены другие сроки сдачи декларации УСН, чем при действующем ИП. Это определено НК РФ п.2 ст.346.23 "Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 настоящего Кодекса, прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения". Следовательно, у Вас пропущен срок сдачи декларации, и Вам необходимо уплатить штраф за не вовремя сданную декларацию УСН при закрытии ИП.

Добрый день, взносы в ПФР уплачены, документы о снятии меня как ИП на руках, теперь нужно предоставить их в налоговую, по месту жительства и снять с учета кассовый аппарат, но к сожалению он утерян, деятельность не ведется с 2012 года, подскажите что делать в этой ситуации.

Сергей, добрый день. Вам необходимо написать заявление об утере кассового аппарата, приложить копии документов о том, что с 2012 года у Вас не было деятельности, журнал кассира-операциониста ,технический паспорт. карточку учета ККМ, заявление о снятии с учета кассового аппарата.

Добрый день! ИП,без работников, режимы - ЕНВД и ОСНО(с ноября). 7 декабря 2015 г. написал заявление о закрытии, но уведомление не забрал и декларации не сдал. Раньше все декларации сдавал и пенсионные платил, но последнюю сумму по письму из ПФ оплатил 2 января 2016 г. Подскажите пожалуйста как быть теперь с несданной 3-НДФЛ (нулевая), ЕНВД. И какие грозят штрафы?Заранее спасибо.

Елена, добрый день. Готовьте декларации и идите сдавать. Если не примут, подойдите к налоговому инспектору или сами рассчитайте пеню, она будет не большая. Затем оплатите пеню за не сданные вовремя декларации, и вместе с копиями платежек снова отнесите декларации в налоговую. В ПФР Вы оплатили с опозданием на 2 дня, я думаю ничего страшного, могут только начислить пеню за два дня и все.

Здравствуйте!
В октябре 2015 года закрыла ИП, в налоговой задолженностей по отчетам и платежам нет, а вот взносы в ПФР до сих пор не погашены, финансовое положение не позволяет погасить всю сумму сразу. Вопрос: есть ли возможность отсрочки платежа или же погашение задолженности частями? Чем мне грозит просрочка отплаты? Через какой срок дело передается приставам для принудительного взыскания долга?

Татьяна, добрый день. Вы вправе обратиться в ПФР с заявлением об отсрочке платежей в ПФР, рассматривая вариант погашения долга по частям. ПФР Вам составит график, и если не будете его нарушать, то претензий к Вам не будет.

Исполнительное производство о взыскании открывается в течение 3-х дней, после получения судебного приказа, решения, исполнительного листа для взыскания долга, и заявления ПФР о принятии документа.

Но до того, как будет принято решение о взыскании, ПФР должен направить Вам требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. Обычно в требовании указан срок - не более 2-х месяцев. После того, как пройдет срок, установленный в требовании об уплате, ПФР примет решение о взыскании, которое в течение шести дней также доводится до сведения плательщика. И вот только после этого ПФР будет отправлять документы в исполнительную службу.

Я советую Вам не ждать, а как можно раньше явиться в ПФР, ведь от этого будет зависеть размер штрафа и пени.

Добрый день.
В конце ноября 2015 через МФЦ подала документы на закрытие ИП. Ждала звонка до конца декабря - не звонили, написала письмо - ответили, что пока документов нет из ИФНС. После праздников звонка все нет. Написала вчера - ответили, что документы у них, но т.к. не было моего телефона (. и это при том, что в заявлении о закрытии он на первой странице самым жирным шрифтом), они не сообщили. Оказалось, что ИП закрыто еще 4 декабря 2015! В итоге, декларацию я не сдала до 25 января 2015 (т.к. не знала дату прекращения ИП). Чем грозит просрочка и нужно ли дополнительно писать пояснительное письмо при отправке декларации или просто как можно скорее ее сформировать и отправить в ИФНС?
Заранее большое спасибо за помощь.

Анастасия, добрый вечер. За несданную в срок декларацию штраф 1000 рублей. Отправляйте декларацию быстрее. Придет требование из ФНС, уплатите эту 1000. Но может оно и не придет. Везде человеческий фактор. Главное, чтобы налоги были уплачены вовремя.

Пояснительное письмо писать смысла нет. Вы же не пришьете к делу звонки в которых Вам сказали, что не было Вашего телефона, и поэтому не позвонили Вам. Есть дата закрытия ИП и этим все сказано. Может, они как не увидели Ваш телефон в заявлении, так и эти пару дней просрочки не увидят.

Большое спасибо за быстрый ответ, как раз сейчас по Вашему совету заполняю декларацию, чтоб как можно скорее отправить.
Если Вас не затруднит, не подскажите, в декларации какой период в моем случае выбирать (ИП на УСН Доходы, по собственному желанию прекративший деятельность)? 50 или 96? И заполняют ли ИП строку "Форма реорганизации, ликвидации" в случае прекращения деятельности? Прочитала инструкцию по заполнению, но разобраться не получилось.

Добрый вечер, Анастасия.

«50» — код для налоговой декларации, которая подается в середине года в связи с закрытием ИП. Этот код Вы записываете в строку, вернее, в клеточку напротив фразы "форма реорганизации, ликвидации".

Для упрощенца с объектом налогообложения "Доходы" заполняется раздел 1.1. и 2.1. и титульный лист.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: открыла ИП в августе 2015 (УСН, без работников). Заплатила взносы за 2015 и за 1 квартал 2016г. Отправила нулевую декларацию по почте в ФНС. Подала заявление на закрытие ИП 31.03.2016г. Вопрос: нужно ли мне платить взносы за 2 квартал? Нужно ли мне подавать ликвидационную декларацию?

Анастасия, добрый день.
Читаем п. 2 ст. 346.23 НК РФ "Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 настоящего Кодекса, прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения". Следовательно, Вы должны подать декларацию УСН до 25 апреля 2016 года. До даты которая будет указана в уведомлении о закрытии ИП, Вы считаетесь действующим ИП и следовательно должны уплатить фиксированные взносы, но не за весь второй квартал, а только за несколько дней.

Прямо сейчас закрываю ИП!

Полезно, но с закрытием ИП проблем вообще нет, все просто нужен только паспорт, заполнить заявление на ПК - форма Р26001, только подпись ставится в присутствии инспектора. и уплатить пошлину в размере 160руб. Через неделю все готово! А вот дальше песня! В ПФР нужно сдать копии документов:
1) Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе
2) Лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
квитанции об оплате за 2016 год
3) налоговая декларация по упрощенной системе налогооблажения или единому налогу на вмененный доход или по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014,2015, 2016 года с печатью ИФНС
P.S.
Я пользовался системой СКБ Контур, и как выяснилось, система не во время платила в пенсионный, и мне выставили пени, и как заполнить и 3 НДФЛ за год, который еще не закончился, мне пока тоже не понятно. Завтра пойду во второй раз в ПФР, с первого после ФНС не получилось.
Вообще, хочу отметить, что в ПФР с точки зрения развития прогресса - каменный век.

КАКИЕ ШТРАФЫ БУДУТ, если не во время подал декларацию после закрытия ИП?

Добрый день. Я ИП, Решила его закрыть, все сделала. Получила на руки документы о закрытии ИП от 9.06.2016, но декларацию нулевую подала только сейчас 28.09.2016. Я была на УСН. Что мне грозит? Спсасибо

Полина, добрый день. Если нулевая декларация УСН у Вас была сдана с нарушением срока, то сумма штрафа составит 1000 рублей. Не ждите требования об уплате от налоговой, а уплатите самостоятельно. Реквизиты на уплату можно взять в налоговой инспекции по месту Вашей регистрации.